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審計的工作職責通用[15篇]
審計的工作職責1
。ㄒ唬┠甓蓉攧疹A算及其執(zhí)行情況;
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(三)生產、經營、開發(fā)的經濟效益和固定資產保值增值情況;
。ㄋ模┙ㄔO項目概預算和決算情況;
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。ㄊ唬┍締挝回撠熑撕蜕霞墝徲嫏C構交辦的`審計事項。
審計的工作職責2
1、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;
3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務所進行;
6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;
7、定期檢查監(jiān)督公司的.資產管理、國家財經法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計的工作職責3
1、協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細則、工作標準;
2、協(xié)助總監(jiān)把控公司經營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;
3、根據公司下達的年度經營目標,對目標執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;
4、檢查監(jiān)督財務相關制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5、監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經營風險,降低經營成本;
6、組織做好財務審計,監(jiān)督財務部門防范稅務、資金、資產管理風險,促進財務管理體系的.健全;
7、組織審計各子公司年度經營成果,及時完成年度審計報告;
8、組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經營成果。
審計的工作職責4
1、執(zhí)行對集團所屬產業(yè)本部和重要控/參股公司的內部控制自我評價、財務收支審計、經濟效益審計、經濟責任審計等內部審計業(yè)務,包括制訂審計計劃、組織、實施、報告、反饋及跟進工作,對審計小組成員的工作底稿進行復核;
2、協(xié)助相關產業(yè)公司對擬并購單位實施財務盡職調查,復核項目小組成員的工作成果并匯報;
3、利用專業(yè)知識和技能就資產剝離、并購重組及后續(xù)事項提供技術支持和財務咨詢,對審計小組成員的工作底稿進行復核;
4、協(xié)助部門總經理協(xié)調與外部審計和監(jiān)管機構的關系,接待外部審計和監(jiān)管機構對公司財務報告及相關事項開展的.例行或專項審計/檢查;
5、利用專業(yè)知識和技能向集團所屬單位提供財務、稅收、內控等方面的專業(yè)咨詢服務;
審計的工作職責5
1、依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務流程,降低經營風險和管理風險;
2、組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;
3、組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協(xié)助指導審計整改意見的'落實;
4、編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5、做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發(fā)、充分運用部門人力資源;
6、承辦公司領導交辦的其他工作。
審計的工作職責6
1、推動持續(xù)改進風險管理及內部控制系統(tǒng)
2、透過了解業(yè)務和風險執(zhí)行審計工作
3、檢視政策和程序評估風險管理及內部控制系統(tǒng)
4、與管理層達成適當的審計建議
5、協(xié)助發(fā)展集團門店審計職能
6、執(zhí)行特定其他內部審計及風險管理
7、跟進審計建議執(zhí)行情況
審計的工作職責7
1、開展各類具體的審計工作,包括調查、取證、復核、查賬、盤點等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的`審計工作,負責調查、核實經濟事項,搜集審計證據;
2、根據審計內容編寫審計工作底稿并出具相關方面的審計意見;
3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。
審計的工作職責8
1、根據企業(yè)內部控制基本規(guī)范、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進行主要業(yè)務循環(huán)流程審計,發(fā)現審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內控制度,檢查各項制度、政策的.有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經營者進行離任審計,對經營者業(yè)績及合規(guī)性進行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調查。
5、執(zhí)行部門日常事務及領導交辦的其他事項。
審計的工作職責9
1根據集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;
2負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3負責對公司基本建設投資重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;
4負責對審計工作中發(fā)現的問題提供合理建議及監(jiān)督;
6負責執(zhí)行對于審計發(fā)現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;
審計的.工作職責10
1、負責建立并完善公司內部審計制度及工作體系,宣傳、培訓、指導制度流程的規(guī)范運作;
2、負責管理審計:對公司及各分公司進行定期的.經濟效益審計,確定其經營成果;根據公司董事會或管理層的要求進行舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計;對公司的財產安全與完整、資金周轉與利用情況進行監(jiān)督檢查,提高資產使用效益;
3、負責財務審計:檢查會計憑證、賬簿、報表等會計資料的真實性、準確性、完整性和合規(guī)性,幫助公司提高財務報告的質量;對公司及所屬單位的資金運用情況進行監(jiān)督檢查,幫助公司提高資金的使用效益;
4、負責審計資料立卷及歸檔工作。
審計的工作職責11
職責:
1、全面負責內控審計團隊的建設,包括人員內外部培訓、日常業(yè)務考核
2、協(xié)助公司財務編制年度預算方案,并嚴格執(zhí)行已生效的預算方案;
3、協(xié)助完成各投資項目的`評估審計工作
4、完成審計中心年度計劃和目標,并負責實施
任職要求:
1.審計等相關專業(yè)本科及以上學歷
2.豐富的工程造價、建筑材料、工程設備、建筑工程、房地產行業(yè)知識;
3.熟知房地產行業(yè)運營和管理、掌握房地產行業(yè)的成本核算、稅務管理和銀行融資的知識技能。熟悉相應的經濟法、公司法、合同法、房地產法律法規(guī)、土地法律法規(guī)、工程建設法律法規(guī)等知識;對房地產行業(yè)有系統(tǒng)了解
審計的工作職責12
1.協(xié)助審計部負責人并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃
2、根據審計計劃擬定具體審計項目的審計方案,負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通,編制工作底稿、審計報告,并督促跟蹤審計結論和建議的落實
3、根據公司廉潔建設要求,開展預防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員、行為開展行專項調查。
4、依據國家內部控制規(guī)范和企業(yè)的內部控制要求,協(xié)助審計部負責人完成公司經營風險的.識別、評估、管理和控制工作
5、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計的工作職責13
1 審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2 對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;
3 分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4 負責公司工程項目預算審計,結算審計,竣工決算審計的`實施和過程審計監(jiān)督;
5 負責公司基本建設,修繕工程和材料采購的招標文件,施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;
6 對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標,聯絡,協(xié)調委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復核審計報告,把關審計質量。
審計的工作職責14
1、各項費用合規(guī)性,合理性,金額正確性及原始單據有效性審計,預算內、外資金的使用情況審計;
2、負責各類費用的.統(tǒng)計及相關費用預算金額表的編制,協(xié)助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、協(xié)助開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據并形成審計結論;
4、協(xié)助制定和修改公司內部審計工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況;
5、協(xié)助制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規(guī)劃和年度審計工作計劃,并加以實施。
審計的工作職責15
職責:
1、完成領導分派的財務收支審計、離任審計、專項審計等項目審計任務,對自己承擔的具體審計項目和具體審計任務承擔風險責任。
2.、對負責的審計項目開展調查研究,確定審計目標,審計范圍,審計重點和審計技術方法及項目完成時間,制訂審計方案報部門負責人審定。負責組織審計人員依照審計工作規(guī)程開展工作,確保審計方案的實施。
3、負責各項審計工作的實施,對審計人員工作進行分工,對審計人員取得審計證據和審計工作底稿進行復核,負責完成主審的項目審計報告和審計調查報告的編寫工作,對審計項目質量負責。
4、編寫審計報告,對報告中的各項數據必須有審計底稿支撐,真實反映被審單位的情況,客觀公正地給予評價,具體地提出存在的主要問題,并提出建設性的意見或處理決定。
5、協(xié)同上級進行審計結論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。
6、負責主審項目的`檔案資料收集、整理、立卷、 歸檔工作。
7、負責對審計及相關內容的保密職責。
8、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務管理、審計、會計、稅務等相關專業(yè);
2、掌握國家財稅政策,內審管理等相關制度辦法,熟悉內審工作流程,對行業(yè)管理和內控建設有清晰的認識,對行業(yè)管理能提出高質量的管理建議;
3、有5年以上經營審計、財務審計崗位工作經驗或大型企業(yè)財務崗位工作經驗者優(yōu)先;
4、熟悉財務軟件,具備較強的數據分析、問題判斷能力;
5、具有良好的溝通能力、文字表達能力及團隊合作精神。
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